2023年度区住建局财审股内部牵制制度,菁华1篇【精选推荐】
时间:2023-03-15 02:25:01 来源:顶好范文网
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区住建局财审股内部牵制制度1区住建局财审股内部牵制制度为了加强财务管理,严格按财务规章制度处理会计业务,各岗位之间在既相互配合、又相互牵制的制约机制中开展工作。根据有关法律法规和财务管理制度制定财务
区住建局财审股内部牵制制度1区住建局财审股内部牵制制度为了加强财务管理,严格按财务规章制度处理会计业务,各岗位之间在既相互配合、又相互牵制的制约机制中开展工作。根据有关法律法规和财务管理制度制定财务下面是小编为大家整理的2023年度区住建局财审股内部牵制制度,菁华1篇【精选推荐】,供大家参考。
区住建局财审股内部牵制制度1
区住建局财审股内部牵制制度
为了加强财务管理,严格按财务规章制度处理会计业务,各岗位之间在既相互配合、又相互牵制的制约机制中开展工作。
根据有关法律法规和财务管理制度制定财务工作内部牵制制度。
一、财审股内部牵制制度应与岗位责任制、经济责任制相结合,遵循职务分离、钱帐分离、帐务分离的基本原则。
二、记帐人员应与经济业务事项和会计事项的审批人员、经办人员、财物保管人员的职责权限相互分离、相互制约。
三、财务公章由股长保管,需要使用时,由分管人员审核有关凭证后亲自盖章,严禁他人代盖。
四、会计人员应严格执行《会计档案管理办法》,及时整理、装订各类凭证、帐簿、会计报表等资料,并检查有无缺损。
任何人不得随意查阅会计档案,如需查阅已归档的会计资料,必须由两人以上同时进行,并确保会计资料的完整性。
五、本制度从20XX年11月开始执行。
区住房和城乡建设局财审股
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